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Detalhes
| 17/04/2026 | 0000003/2026 | 0000003/2026 | 0000271/2026 | Liquidação pela despesa empenhada com contribuição do empregador para a previdencia, março do corrente ano, conforme guia em anexo | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 443.092,79 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
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Detalhes
| 17/04/2026 | 0000012/2025 | 0000037/2026 | 0000272/2026 | Liquidação pela despesa empenhada com prestação de serviço de publicidade e propaganda institucional, conforme notas fiscais 547, 551 e 548 em anexo | LUCAS AGUIAR CAIRES | 11.098.091/0001-66 | R$ 7.625,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
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Detalhes
| 16/04/2026 | 0000041/2024 | 0000018/2026 | 0000266/2026 | Liquidação pela despesa empenhada com serviços de manutenção periódica, preventiva e corretiva dos equipamentos de som da rádio Câmara e plenário Carmen Lúcia, conforme nota fiscal 79 em anexo | PAULO ROBERTO PHILADELPHO DE OLIVEIRA 35385537500 | 35.110.806/0001-17 | R$ 1.500,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
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Detalhes
| 16/04/2026 | 0000022/2023 | 0000039/2026 | 0000270/2026 | Liquidação pela despesa empenhada com serviço de manutenção de equipamentos de videomonitoramento do prédio da Câmara Municipal , conforme nota fiscal 1670 em anexo | TECNOAGIL TELECOMUNICACOES E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 07.768.523/0001-21 | R$ 440,63 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
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Detalhes
| 16/04/2026 | 0000009/2023 | 0000011/2026 | 0000267/2026 | Liquidação pela despesa empenhada com serviços de gereciamento de cartão alimentação para servidores da Câmara, conforme nota fiscal 84343 em anexo | PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA | 09.687.900/0002-04 | R$ 1.800,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
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Detalhes
| 16/04/2026 | 0000052/2025 | 0000024/2026 | 0000265/2026 | Liquidação pela despesa empenhada com locação central de pabx, com serviços de manutenção preventiva e corretiva, e suporte técnico incluso, conforme notas fiscais 92 e 93 em aanexo | ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA | 08.679.152/0001-74 | R$ 1.639,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
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Detalhes
| 16/04/2026 | 0000024/2025 | 0000064/2026 | 0000268/2026 | Liquidação pela despesa empenhada com renovação de licença de uso de software, incluindo a atualização e treinamento online, conforme nota fiscal 2457 em anexo | PLAYLIST SOLUCOES LTDA | 05.869.355/0001-35 | R$ 435,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
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Detalhes
| 16/04/2026 | 0000069/2024 | 0000038/2026 | 0000269/2026 | Liquidação pela despesa empenhada com serviços de monitoramento e manutenção preventiva e corretiva do sistema de alarme da Cãmara, conforme nota fiscal 1669 em anexo | TECNOAGIL TELECOMUNICACOES E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 07.768.523/0001-21 | R$ 1.668,60 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
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Detalhes
| 15/04/2026 | 0000003/2023 | 0000026/2026 | 0000258/2026 | Liquidação pela despesa empenhada com serviços de agendamento de passagens áereas e terrestres, conforme notas fiscais 278 e 289 em anexo | S S VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA | 02.548.313/0001-04 | R$ 3.687,48 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
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Detalhes
| 15/04/2026 | 0000045/2026 | 0000165/2026 | 0000259/2026 | LIQUIDAÇÃO PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR BA., ONDE NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, FOI PARA REUNIIÕES COM O SENADOR OTTO ALENCAR, COM O OBJETIVO DE TRAZER EMENDAS PARLAMENTARES PARA O NOSSO MUNICIPIO, PRINCIPALMENTE PARA A REGIÃO DA LIMEIRA, CONFORME DECRETO 4288/23 E LEI MUNICIPAL 2.071/2016
| MARCIO VIANA MENDES | ***.176.965-** | R$ 795,36 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |